Семинар ОПЛАТА ТРУДА - 2024. НОВАЦИИ. НДФЛ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. КАДРОВЫЕ РОТАЦИИ.

Напишите нам, так как программа не вошла в описание и мы вам ее отправим. Куратор проекта: 8-950-260-46-45. Е-маil: otdelkadrov2000@ ПРОГРАММА: 1 БЛОК. ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2023-2024 • Заработная плата и трудовые отношения в условиях нарастающего экономического кризиса. Особенности регулирования трудовых отношений в 2023–2024 гг. Неполная занятость. Простой. Увольнение работников. Снижение заработной платы. Отпуск без сохранения заработной платы. Задержка выплаты заработной платы. Прием на работу граждан из числа беженцев и лиц, получивших убежище. Отдельные вопросы охраны труда и обучения. НОВЫЕ правила по увольнению некоторых категорий сотрудников. НОВЫЕ требования по компенсации задержки заработной платы. НОВЫЕ нормы для компенсации расходов работникам. • МРОТ – новые размеры, правила установления и вопросы применения. Обязательная индексация заработной платы. • Заработная плата в текущий период времени. • Как правильно начислить и выплатить заработную плату за декабрь. • Новая отчетность в Фонд занятости. • Почему нельзя вносить запись в трудовую книжку до истечения 5 дней? • Как по-новому платить компенсацию за задержку заработной платы? • С 9 Февраля работники могут потребовать новую справку о заработной плате. Кто, кому и как должен ее предоставить? • Новые кадровые операции для ЕФС-1 в 2024 году, как не попасть на штраф? • Новые требования по персональным данным. • Особенности воинского учета в 2023–2024 гг. Почему опасно не вести воинский учет. Как правильно назначить ответственного за воинский учет. • Что делать, если работник постоянно живет за границей? • Особенности трудоустройства иностранных работников? • Расчеты с мобилизованными сотрудниками. Приостановление трудовых договоров. Отражение в табеле учета рабочего времени. Оформление расчетов, льготы и гарантии. Особенности отражения в отчетности. • Особенности вахтового метода. • Сменный режим работы. 2 БЛОК. ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ И УПЛАТЕ НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В 2023-2024 • Анализ правоприменительной практики исчисления и уплаты налогов (страховых взносов) в составе ЕНП. • Особенности налогообложения дистанционного труда. Какие ограничения по каким периодам действуют. Как правильно оформить выплаты дистанционным сотрудникам, чтобы не потерять на налогах и сборах. • Отражение в отчетности оплаты труда, НДФЛ и страховых взносов в 2024 году. Новая форма отчетности. • НДФЛ и отчетность по налогу. ИЗМЕНЕНИЯ В НДФЛ - новые правила признания зарплаты полученным доходом, сроки уплаты налога. Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%. Будет ли ставка 18% по НДФЛ и регрессивная шкала дохода с 2025 г. Почему получатели дивидендов получили «привет» из налогового органа и сумму к доплате. Новые правила расчета НДФЛ: компенсация за дистанционную работу, компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др. • Страховые взносы и отчетность по взносам. Объединение Пенсионного фонда и ФСС России – практика взаимодействия в 2023-2024 гг. Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.; Страховые взносы - пониженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0% — это право или обязанность страхователя применять пониженные тарифы. Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. • Пособия по социальному страхованию. 3 БЛОК. ДОГОВОРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА (ГПХ). ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ Общие положения и порядок заключения. • Нормативное регулирование, правовые аспекты договоров ГПХ. • В чем выгода и какие риски несут в себе договоры ГПХ для заказчика и исполнителя? • Порядок заключения договоров ГПХ в различных ситуациях: при заключении договора в организации, через подотчетное лицо, при помощи электронных средств, со своим работником, собственником, связанным лицом. • Нужно ли проявлять должную осмотрительность в отношении физических лиц. • Как соблюдать защиту персональных данных. • Особенности договоров ГПХ с «самозанятыми» и ИП. Порядок документального оформления и налогообложения. Бухгалтерский учет договоров ГПХ. • Какие счета учета следует применять для отражения договоров ГПХ? • Варианты учета в зависимости от вида договора ГПХ. • Формирование учетной информации в программе 1С. Налогообложение договоров ГПХ. • Особенности налогообложения НДФЛ и страховыми взносами договоров ГПХ. • Формирование цены по договору ГПХ. Что обязательно следует включить в цену, а что наоборот, исключить. • Какие расходы не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами у Заказчика и(или) Исполнителя: расходы на доставку до места выполнения работ (оказания услуг), расходы на питание, проживание, материальные расходы и пр. • Особенности формирования налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам в части договоров ГПХ. • Особенности социального страхования договоров ГПХ. Судебная практика по договорам ГПХ.
Back to Top